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問題已解決

老師,6月紅沖了5月份的增值稅發(fā)票,廣告發(fā)布費,5月時已經(jīng)報了文化事業(yè)建設費,6月紅沖后文化事業(yè)建設費怎么申報,是按紅沖后金額直接報,還是紅沖前金額報,然后紅沖金額在哪塊填列?

84784974| 提問時間:07/03 12:39
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/03 12:40
董孝彬老師
07/03 12:43
您好,如果紅沖發(fā)票屬于5月實際業(yè)務:需更正5月文化事業(yè)建設費申報,調(diào)減5月計費銷售額(原收入減紅沖金額),重新計算應繳費額;6月申報按6月實際收入正常填寫。 如果紅沖發(fā)票屬于6月實際業(yè)務:直接在6月申報時,將紅沖后金額填入 應征收入 欄(系統(tǒng)自動抵減,不用單獨填列紅沖金額)。 業(yè)務實際發(fā)生月份更正或申報,紅沖金額通過調(diào)減收入自動處理,不單獨填列。
84784974
07/03 14:08
老師,等于是應征收入直接填紅沖后的金額對不?
董孝彬老師
07/03 14:10
您好,是的,就是這么申報的哦
84784974
07/04 11:06
謝謝老師
董孝彬老師
07/04 11:17
謝謝朋友,我今天出差外地,信息回復不及時請原諒
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