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問題已解決

老師,6月紅沖了5月份的增值稅發(fā)票,廣告發(fā)布費(fèi),5月時已經(jīng)報(bào)了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),6月紅沖后文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么申報(bào),是按紅沖后金額直接報(bào),還是紅沖前金額報(bào),然后紅沖金額在哪塊填列?

84784974| 提問時間:07/03 12:39
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/03 12:40
董孝彬老師
07/03 12:43
您好,如果紅沖發(fā)票屬于5月實(shí)際業(yè)務(wù):需更正5月文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),調(diào)減5月計(jì)費(fèi)銷售額(原收入減紅沖金額),重新計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額;6月申報(bào)按6月實(shí)際收入正常填寫。 如果紅沖發(fā)票屬于6月實(shí)際業(yè)務(wù):直接在6月申報(bào)時,將紅沖后金額填入 應(yīng)征收入 欄(系統(tǒng)自動抵減,不用單獨(dú)填列紅沖金額)。 業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生月份更正或申報(bào),紅沖金額通過調(diào)減收入自動處理,不單獨(dú)填列。
84784974
07/03 14:08
老師,等于是應(yīng)征收入直接填紅沖后的金額對不?
董孝彬老師
07/03 14:10
您好,是的,就是這么申報(bào)的哦
84784974
07/04 11:06
謝謝老師
董孝彬老師
07/04 11:17
謝謝朋友,我今天出差外地,信息回復(fù)不及時請?jiān)?/div>
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