問題已解決
老師您好,之前會計去年附件稅多計提了,計提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計提了等充平再計提能行嗎,



I你好,這個你要計入營業(yè)外收入。
07/03 13:42

84785036 

07/03 13:45
好的,謝謝還有個問題請教。應(yīng)交所得稅貸方也有余額,這個是她去分配利潤時做的,但是前前年虧損的,所以不需要交所得稅。這個應(yīng)交所得稅余額能轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎。小企業(yè)會計準則

宋生老師 

07/03 13:46
你好,你如果是多記題了的話是轉(zhuǎn)到未分配利潤

84785036 

07/03 13:47
好的,謝謝老師,

宋生老師 

07/03 13:49
你好,不用客氣的了。

84785036 

07/03 14:18
老師再麻煩問一下,附加稅是去年多計提的,今年這樣可以直接計入營業(yè)外收入嗎,謝謝

宋生老師 

07/03 14:18
你好,這個沒關(guān)系的??梢匀霠I業(yè)外收入。

84785036 

07/03 14:26
好的,謝謝老師

宋生老師 

07/03 14:28
你好不用客氣的了
