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問題已解決

老師,我們公司買車。全款車162800元,我們首付了72800元,剩余的九萬分期了,那六月份咋做帳?

84785021| 提問時間:07/03 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,長期應付款。
07/03 15:43
84785021
07/03 15:44
用長期應付款這個科目嗎?還是用應付賬款或者其他應付款
宋生老師
07/03 16:02
你好,是長期應付款,你這個有多長時間?
84785021
07/03 16:04
3年時間是
宋生老師
07/03 16:06
你好,三年時間的話記錄長期應付款。
84785021
07/03 16:09
老師。他給我們的兩聯(lián)的一張抵扣聯(lián)發(fā)票一張報稅聯(lián)的我用那個做記賬的票據(jù)附件
宋生老師
07/03 16:12
你好,你這個需要抵扣嗎?
84785021
07/03 16:16
啥意思?啥叫需要抵扣嗎
宋生老師
07/03 16:16
你好因為他有抵扣聯(lián)嘛,我的意思是說你是不是一般納稅人要抵扣進項?
84785021
07/03 16:17
是一般納稅人,我說的是,我用哪個作為附件黏貼到賬本里
宋生老師
07/03 16:19
你好,你用報稅聯(lián)就行。
84785021
07/03 16:22
那抵扣聯(lián)單獨放著嗎
宋生老師
07/03 16:22
你好,是的,這個單獨存上就好了。
84785021
07/03 17:11
老師,是不是沒有開發(fā)票的,我們公帳上付出去的錢。都是借應付賬款,貸銀行存款,就是我們的貨款
宋生老師
07/03 17:14
你好,是的,就是你們的貨款。
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