問題已解決
本月進項稅額20萬,銷項稅額15萬, 進項大于銷項,按正常應(yīng)該不繳納增值稅。 如果現(xiàn)在需要勾選進項稅額14萬,本月繳納增值稅1萬。 還有6萬未勾選, 應(yīng)該怎么做分錄



未勾選的計入應(yīng)交稅費-待認證進項
07/03 17:39

84785022 

07/03 17:47
具體分錄怎么做呀

家權(quán)老師 

07/03 17:47
取得發(fā)票只是做賬時把應(yīng)交稅費-待認證進項替代應(yīng)交稅費-增值稅-進項
