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問題已解決

我公司搬了辦公室,之前辦公室確認了使用權資產,之前辦公室年租金是136000元,按年金系數(shù)做得使用權資產金額237400元,未確認融資費用10670元,現(xiàn)在我們搬了新辦公室,那這個使用權資產怎么做,我們是按月支付的租金,租金已經支付了3.3萬,怎么做賬務處理

84784956| 提問時間:07/03 17:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你一開始確認使用權資產的時候,如何做的分錄。
07/03 17:56
84784956
07/03 17:57
借使用權資產237400 未確認融資費用36000 貸租金付款額273400
84784956
07/03 17:58
我沒月計提了折舊費,因為有一個月房東免租,但是計提的時候忘記了,所以目前總計提折舊多于目前付出去的租金3000,這個又該如何調整
宋生老師
07/03 17:59
你好,你現(xiàn)在看這3個科目還有多少余額,做同樣的分錄,金額寫負數(shù)沖減就可以了。
84784956
07/03 18:03
就是使用權資產這個余額怎么看
宋生老師
07/03 18:05
你好,你計提多了,也可以做紅沖的。
84784956
07/03 18:05
使用權資產余額是不等于初始的使用權資產金額237400減去計提的使用權資產折舊費貸方金額,就是剩余的金額
宋生老師
07/03 18:06
你做折舊的時候,應該減少了使用權資產的金額吧
84784956
07/03 18:07
折舊是這樣做的,借管理費用貸使用權資產累計折舊
宋生老師
07/03 18:08
你好,嗯,這樣做備抵也可以減少使用權資產的金額。最終就還是我說的,你看使用權資產 未確認融資費用 租金付款額 這3個科目,有多少余額,做沖減就行。
84784956
07/03 18:09
沖減分錄怎么做
84784956
07/03 18:11
但是我看了下使用權資產的余額沒有減少
宋生老師
07/03 18:11
你要先借使用權資產累計折舊,貸使用權資產。就可以減少了。
宋生老師
07/03 18:12
借租金付款額 使用權資產折舊 貸未確認融資費用 使用權資產。
84784956
07/03 18:15
用友可以把貸方借方隨便調換嗎
宋生老師
07/03 18:16
你好,你也可以寫同樣的分錄金額寫負數(shù)就行。
84784956
07/03 18:18
負數(shù)那就是借貸雙方按照你寫的分錄掉過來就行是吧
宋生老師
07/03 18:19
你好,是的,就是這樣子。
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