問題已解決
老師,請問充電樁運營企業(yè)的賬務(wù)處理怎么做,比如電費還沒支付時就收到電力公司的電費發(fā)票怎么做賬?



你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,做相應(yīng)分錄,登記賬簿,出具報表就是了。
支付了電費,還沒有取得發(fā)票
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
07/05 10:29

84784967 

07/05 10:30
是沒支付就收到發(fā)票

鄒老師 

07/05 10:31
你好
借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款??

84784967 

07/05 10:32
收到發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款對吧

鄒老師 

07/05 10:32
你好,是付款的時候,才是做你提到的這個分錄??

84784967 

07/05 10:34
哦哦好的,謝謝老師,那再請問我6月12號支付了6月1號~6月10號的電費2000元,沒有收到發(fā)票怎么寫分錄啊

鄒老師 

07/05 10:35
你好
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
等收到了發(fā)票,在計入費用核算?

84784967 

07/05 10:36
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款可以嗎?

鄒老師 

07/05 10:36
你好,這樣也是可以的,雖然科目不同,但是? 是一個意思的?

84784967 

07/05 10:41
好的,老師,我是這樣做的。然后6月18號我又從云快充平臺提現(xiàn)了3700元的電費到公司公賬(平臺后臺顯示這是5月29日到6月16日客戶通過掃碼支付到云快充平臺的電費和服務(wù)費),這個要怎么做賬呢?

鄒老師 

07/05 10:42
你好
借:銀行存款,貸:其他貨幣資金—某某平臺

84784967 

07/05 10:43
那什么時候把它轉(zhuǎn)化為主營業(yè)務(wù)收入呢?

鄒老師 

07/05 10:43
你好,對方充電的時候,就轉(zhuǎn)為? 主營業(yè)務(wù)收入??

84784967 

07/05 10:46
當平臺收到電費的時候是嗎?那我之前沒有做怎么辦,平臺收到的時候都是很多筆小金額的收入,我能不能在提現(xiàn)到公司公賬的時候一起做一筆主營業(yè)務(wù)收入?

鄒老師 

07/05 10:49
你好,不是平臺收到款項,而是對方充電的時候就做收入。
如果只是充值,還沒有實際充電,這個時候? 只是計入預(yù)收賬款核算的?

84784967 

07/05 10:51
應(yīng)該是對方充完電,開具發(fā)票之后,我做 借:其他貨幣資金-云快充平臺 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 是嗎?

鄒老師 

07/05 10:52
你好
收款的時候,借:其他貨幣資金,貸:預(yù)收賬款
對方充電的時候,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84784967 

07/05 11:32
我們這是充多少就付多少,充完電直接掃碼支付就可以了,不存在預(yù)付賬款吧

鄒老師 

07/05 11:34
你好,如果沒有提前付款,就可以不設(shè)置? 預(yù)付賬款? 科目?
