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請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的

84784984| 提問時間:07/05 22:47
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/05 22:47
董孝彬老師
07/05 22:50
您好,月末暫估,匹配收入與成本,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。 借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估金額)貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(暫估金額) 次月初沖回(收到發(fā)票前): 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字) 沖銷上月的暫估,避免重復(fù)入賬。 收到發(fā)票后正常入賬: 借:庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商
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