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問題已解決

老師,請(qǐng)問掛在生產(chǎn)成本里面和制造費(fèi)用里面的數(shù),怎么做平

84784961| 提問時(shí)間:07/06 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用 借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用都是半成品。產(chǎn)品入庫(kù)之后,轉(zhuǎn)庫(kù)存商品里面去。
07/06 09:25
84784961
07/06 09:27
但是這個(gè)是之前做賬的時(shí)候,成本太多,就留了一部分掛賬的,如果轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,那庫(kù)存商品又怎么平呢,這個(gè)公司是銷售月餅的,4-6月都沒有銷售
郭老師
07/06 09:33
你之前事少做了成本的嗎 有隱瞞收入的嗎
郭老師
07/06 09:33
這個(gè)是哪一年的少做了成本
84784961
07/06 09:36
是2024年的,不知道有沒有隱藏收入,都是按開票的來做申報(bào)。
郭老師
07/06 09:37
那你需要確認(rèn)一下得看數(shù)量,你入庫(kù)的數(shù)量和銷售出去的數(shù)量 如果少做了收入需要補(bǔ)收入補(bǔ)成本補(bǔ)的成本,借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
84784961
07/06 09:41
其他的數(shù)量不清楚哦,發(fā)票的數(shù)量就是對(duì)應(yīng)的,因?yàn)槭谴~的,所以只是幫他按發(fā)票的做申報(bào),現(xiàn)在準(zhǔn)備做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,想清一下賬面上的余額
郭老師
07/06 09:46
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
84784961
07/06 10:47
老師,我像圖片里面這樣沖掉可以嗎
郭老師
07/06 10:49
原材料只做到生產(chǎn)成本的是的
84784961
07/06 10:50
老師,你說是什么意思,我按圖片上這樣子回沖是可以嗎?
郭老師
07/06 10:51
就是你做了原材料入庫(kù),然后又做了生產(chǎn)成本,領(lǐng)用原材料就做到這一步的話,現(xiàn)在原材料退回的是的對(duì)的是這么做的
84784961
07/06 10:54
那老師這樣子做是對(duì)的話,應(yīng)該不會(huì)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)吧
郭老師
07/06 10:54
你實(shí)際業(yè)務(wù)是退貨嗎?是的話沒有風(fēng)險(xiǎn)。
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