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問題已解決

老師,如果這個月申報小規(guī)模的增值稅,要紅沖上次報稅的未開具發(fā)票的金額,未開具發(fā)票可以就寫該負數(shù)金額嗎?

84784991| 提問時間:07/06 10:55
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,那個要扣除負數(shù)銷售額后填報
07/06 10:57
84784991
07/06 10:58
合計就只有這一個負數(shù)金額呢?未開票可以填寫負數(shù)嗎?
家權老師
07/06 10:59
是的,直接填負數(shù)申報就行
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