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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模的增值稅,要紅沖上次報(bào)稅的未開具發(fā)票的金額,未開具發(fā)票可以就寫該負(fù)數(shù)金額嗎?



是的,那個(gè)要扣除負(fù)數(shù)銷售額后填報(bào)
07/06 10:57

84784991 

07/06 10:58
合計(jì)就只有這一個(gè)負(fù)數(shù)金額呢?未開票可以填寫負(fù)數(shù)嗎?

家權(quán)老師 

07/06 10:59
是的,直接填負(fù)數(shù)申報(bào)就行
