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問題已解決

4月份我們收到一張專票,開具錯誤了,我已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在重新開,之前的發(fā)票我要怎么操作?

84785041| 提問時間:07/07 09:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你應該做進項轉(zhuǎn)出了。
07/07 09:55
84785041
07/07 09:56
具體的分錄是什么?重新開具再重新抵扣對吧
宋生老師
07/07 09:56
你好,這個要看你4月份是怎么做的憑證,才能知道現(xiàn)在的憑證怎么做。
84785041
07/07 09:58
4月份:借:主營業(yè)務成本10000,應交稅費-增值稅-進項稅額100,貸:銀行存款10100
宋生老師
07/07 10:00
你好,你現(xiàn)在應該借其他應收款貸,主營業(yè)務成本,應交稅金,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785041
07/07 10:12
不用去修改4月份的賬務處理對吧,假如說我在7月份收到重新開具的發(fā)票,做增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,再把新收到的發(fā)票重新入賬就可以對吧
宋生老師
07/07 10:14
你好,是的就是,就是你說的這樣子。
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