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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司四月份開(kāi)始出租廠房,我已經(jīng)四月份開(kāi)始開(kāi)電費(fèi)發(fā)票給租賃方,現(xiàn)在關(guān)于電費(fèi)銷(xiāo)售我怎么賬務(wù)處理?



那個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就行
07/07 16:36

84785018 

07/07 16:38
屬于租賃方的電費(fèi)攤出去就按照其他業(yè)務(wù)成本么?

家權(quán)老師 

07/07 16:39
是的,就是那樣做的哈

84785018 

07/07 17:06
老師,我原先沒(méi)有出租的時(shí)候做賬是
借:電力公司13000
貸:銀行存款13000
借:制造費(fèi)用-電費(fèi)10000
貸:預(yù)提費(fèi)用-電費(fèi)10000
發(fā)票到之后
借:預(yù)提費(fèi)用-電費(fèi)10000
? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅額 1300
貸:應(yīng)付賬款-電費(fèi)13000
那現(xiàn)在期中價(jià)稅合計(jì)3390是租金方的電費(fèi),我賬務(wù)處理:
借:現(xiàn)金3390
貸:其他業(yè)務(wù)收入-電費(fèi)? 3000
? ? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅390
借:其他業(yè)務(wù)成本-電費(fèi) 3000
貸:制造費(fèi)用-電費(fèi)3000
剩下還是按照我以前的處理:
借:制造費(fèi)用-電費(fèi)7000
貸:預(yù)提費(fèi)用-電費(fèi)7000

家權(quán)老師 

07/07 17:08
嗯嗯,做平就是了哈
