問題已解決
老師我這個月申報著增值稅附表四上個月本期數(shù)據(jù)填寫錯了,但是主表預(yù)交數(shù)據(jù)填寫0,我準(zhǔn)備這個月報增值稅把預(yù)交的填寫進去主表可以填寫正確的但是附表先寫不成怎么辦



你好,你已經(jīng)申報了嗎?
這個可以更正申報的
07/07 17:50

84785021 

07/07 17:52
這個月可以更正嗎,附表預(yù)交稅款本期數(shù)是6月填寫錯誤的,這個月才發(fā)現(xiàn)的

宋生老師 

07/07 17:52
你好,你是說上個月申報錯了是嗎

84785021 

07/07 17:53
對上個月把附表填寫錯了

宋生老師 

07/07 17:53
你好,那就先更正上個月的。

84785021 

07/07 17:54
直接這個月可以在電子稅務(wù)局更正嗎

宋生老師 

07/07 18:01
你好,是的,直接在電子稅務(wù)局更正。
