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問題已解決

老師我這個月申報著增值稅附表四上個月本期數(shù)據(jù)填寫錯了,但是主表預(yù)交數(shù)據(jù)填寫0,我準(zhǔn)備這個月報增值稅把預(yù)交的填寫進去主表可以填寫正確的但是附表先寫不成怎么辦

84785021| 提問時間:07/07 17:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你已經(jīng)申報了嗎? 這個可以更正申報的
07/07 17:50
84785021
07/07 17:52
這個月可以更正嗎,附表預(yù)交稅款本期數(shù)是6月填寫錯誤的,這個月才發(fā)現(xiàn)的
宋生老師
07/07 17:52
你好,你是說上個月申報錯了是嗎
84785021
07/07 17:53
對上個月把附表填寫錯了
宋生老師
07/07 17:53
你好,那就先更正上個月的。
84785021
07/07 17:54
直接這個月可以在電子稅務(wù)局更正嗎
宋生老師
07/07 18:01
你好,是的,直接在電子稅務(wù)局更正。
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