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問題已解決

1.老師,您好!我想問一下,購(gòu)買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的

84784962| 提問時(shí)間:07/07 22:58
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
07/07 22:58
董孝彬老師
07/07 23:00
您好,可以這么做分錄的,要重分類,應(yīng)付在預(yù)付,應(yīng)付暫估在應(yīng)付列示,不過我們只用一個(gè)應(yīng)付,沒有暫估,這樣更準(zhǔn),資產(chǎn)和負(fù)債不會(huì)虛高,影響小微的判定,是不是來票的,通過摘要區(qū)分,我們的發(fā)票號(hào)都寫上的
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