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問題已解決

兩年前累計付給供應商的貨款,1千萬一直沒開票,現(xiàn)在對方想給我們開票,還能收嗎?退回貨款也有風險的話,有沒有第三種辦法?麻煩老師詳解一下

84784970| 提問時間:07/08 08:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你們已經(jīng)將這些貨物賣出去了,是嗎? 你們賣出去有沒有確認收入的?
07/08 08:28
84784970
07/08 08:30
我們是購買建筑用材料,已經(jīng)給甲方開過發(fā)票,確認過收人了,只是當時的進項是其他材料抵扣的
宋生老師
07/08 08:34
你好,如果你們不需要了,也可以叫對方不要開。不過老師看涉及的金額這么大。你在其他地方拿的發(fā)票估計風險也比較大吧。
84784970
07/08 08:37
是,供應商現(xiàn)在不知道是稅局查還是怎么,主動要求開了,但是這些電力材料進項開進來針對性太強,我后期不好消化,而且不開的話一千多萬退貨款,也是有風險吧?所以看老師有沒有好點的辦法能解決的
宋生老師
07/08 08:39
你好,這種老師建議你開一部分,然后把之前如果有買發(fā)票的話,看能不能沖減發(fā)票,買的發(fā)票減少一部分 。這樣子風險降低一些。
84784970
07/08 08:42
那這樣不是要之前的進項稅額轉出嗎?我今年開的進項怎么能抵扣前年的項目呢?還是沖減今年的呢?前年的項目已經(jīng)完工了
宋生老師
07/08 08:42
你好,是的。比如你你7月份轉出一部分,然后7月份認證一部分就可以了。
84784970
07/08 09:24
可是我轉出怎么辦老師,轉出的就不抵扣了嗎?或者我們這種情況除了開一部分退一部分,沒有第三種辦法了嗎?
宋生老師
07/08 09:25
你好,轉出的部分是不抵扣的。 其實說起來也就只有那么幾個辦法。 1讓對方開,2不讓對方開。3開一部分。
84784970
07/08 10:23
1讓對方開:會不會涉及以前年度調整,補交所得稅?要么不針對項目開慢慢開進來后期使用? 2不讓開:大額貨款退回,有可能異常 3開一部分:沖掉之前的進項稅不做抵扣,損失轉出的進項稅,不涉及所得稅 反正都潛在風險,只是看哪個相對小一點,我這樣理解對嗎老師?
宋生老師
07/08 10:25
你好1去更正之前的,如果金額對得上不會補所得稅。 也可以以后慢慢使用 2是有可能一場 3跟1差不多。 你的理解對的。相對來說,3更好。
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