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問題已解決

老師月末結轉 計提都增值稅 有預交 有進項。分錄怎么做

84784968| 提問時間:07/08 15:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個只需要看你最終要不要交稅,如果要交稅就做下面的分錄,如果不用交稅就不需要做。
07/08 15:46
宋生老師
07/08 15:46
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
84784968
07/08 15:47
老師 這個(轉出未交增值稅)數 是去了預交和進項的數嗎
宋生老師
07/08 15:48
你好,是抵扣過后,剩余需要交的部分。
84784968
07/08 15:50
老師 抵扣的數也是需要分錄的吧,買材料的時候有進項,月底進項需要結轉嗎? 怎么做結轉分錄
宋生老師
07/08 15:50
你好,這個不需要做結轉,按照現在的會計制度,進項,銷項這些都不需要結轉的。
84784968
07/08 15:50
那不是光掛著數字了呀
宋生老師
07/08 15:51
你好是的,這些會有余額。
84784968
07/08 15:52
這余額不用管嗎 那不是數很大啊
宋生老師
07/08 15:52
你好,按照現在的會計制度是這樣。 你如果想把它結轉,你還是可以結轉的。
84784968
07/08 15:52
怎么結轉
宋生老師
07/08 15:53
你好,比如借銷項,貸進項。貸未交。
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