問題已解決
老師月末結轉 計提都增值稅 有預交 有進項。分錄怎么做



你好,這個只需要看你最終要不要交稅,如果要交稅就做下面的分錄,如果不用交稅就不需要做。
07/08 15:46

宋生老師 

07/08 15:46
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅

84784968 

07/08 15:47
老師 這個(轉出未交增值稅)數 是去了預交和進項的數嗎

宋生老師 

07/08 15:48
你好,是抵扣過后,剩余需要交的部分。

84784968 

07/08 15:50
老師 抵扣的數也是需要分錄的吧,買材料的時候有進項,月底進項需要結轉嗎? 怎么做結轉分錄

宋生老師 

07/08 15:50
你好,這個不需要做結轉,按照現在的會計制度,進項,銷項這些都不需要結轉的。

84784968 

07/08 15:50
那不是光掛著數字了呀

宋生老師 

07/08 15:51
你好是的,這些會有余額。

84784968 

07/08 15:52
這余額不用管嗎 那不是數很大啊

宋生老師 

07/08 15:52
你好,按照現在的會計制度是這樣。
你如果想把它結轉,你還是可以結轉的。

84784968 

07/08 15:52
怎么結轉

宋生老師 

07/08 15:53
你好,比如借銷項,貸進項。貸未交。
