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問題已解決

請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)

84784961| 提問時間:07/08 18:39
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,沖回原來的暫估分錄,就是復(fù)制后金額改負,再按發(fā)票150來做分錄,不過工資中暫估的差異不會這么大的,我們暫估是有依據(jù)的,收到發(fā)票月,一正一負差異不大,不影響多少利潤的
07/08 18:41
84784961
07/08 19:03
沒太懂,可以麻煩解釋詳細一點嘛,就針對暫估應(yīng)該怎么處理,金額應(yīng)該怎么設(shè)置,后續(xù)取得發(fā)票之后又怎么處理
董孝彬老師
07/08 19:06
您好,金額來自業(yè)務(wù)系統(tǒng),我們采購單未開票的金額嘛,來票紅沖暫估, 202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。
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