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問題已解決

6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?

84785009| 提問時間:07/09 14:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的。是7月才可以
07/09 14:26
84785009
07/09 14:28
也就是說,現(xiàn)在比如說固定資產(chǎn)15萬,現(xiàn)在填寫的話,原值15萬。但是折舊的地方,賬載金額和稅務折舊的金額其實都是0,但是系統(tǒng)要求必須大于0,等于不能填 等10月份申報企業(yè)所得稅,再一次性扣除
宋生老師
07/09 14:31
你好,你現(xiàn)在可以都不填。
84785009
07/09 14:32
也就是本期都是0,那個加速折舊的表不填,10月份有了折舊再申報
宋生老師
07/09 14:33
你好,對的,你先都不用填。
84785009
07/09 14:33
沒有填,就是相當于就沒有這個加速折舊的事,正常申報 10月份再說
宋生老師
07/09 14:34
你好,對的,就是這樣。
84785009
07/09 14:36
好的,老師,這個表的數(shù)據(jù),我有點不太清楚,原值就是買的時候的價格,然后賬載折舊,就是7+8+9的三個月折舊,我們計算折舊是3年,殘值5% 然后稅務折舊這個是怎么寫?考慮殘值么?折舊也是3年
宋生老師
07/09 14:40
你好,你直線法折舊的話是要考慮殘值的。
84785009
07/09 14:41
稅務的折舊那等于說跟我們賬面折舊相同?我們就是按照稅務那個3年,5%折舊的,那就是一樣,對吧?
宋生老師
07/09 14:42
你好,是的,這個是一樣的。
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