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老師,有留抵稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么做分錄

84785012| 提問時間:07/09 15:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
07/09 15:12
84785012
07/09 15:18
借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這比分錄月底就不做了嗎
家權(quán)老師
07/09 15:19
不需要那么做哈,按我說的那樣簡單高效
84785012
07/09 15:20
那我的銷項稅額就一直掛在帶貸方了嗎
家權(quán)老師
07/09 15:22
是的,不需要管他們,正確申報增值稅就行
84785012
07/09 15:27
那年底這三個科目都有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
家權(quán)老師
07/09 15:28
是的,年底這三個科目都有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)了
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