問題已解決
老師,請問一下,現(xiàn)在要把以前年度截止到現(xiàn)在6月份計提的固定資產(chǎn)折舊沖銷,怎么賬務(wù)處理



您好,
借:累計折舊
貸:以前年度損益調(diào)整
07/09 16:11

84784977 

07/09 16:14
我們是小企業(yè)管理制度,還需要在別的賬務(wù)進行做調(diào)整處理嗎?

劉艷紅老師 

07/09 16:31
借:累計折舊
貸:利潤分配-未分配
這樣寫分示,不用做別的了

84784977 

07/10 14:04
能不能直接做這個借累計折舊,貸主營業(yè)務(wù)成本-固定資產(chǎn)折舊費

84784977 

07/10 14:06
因為前期是借的主要成本固定資產(chǎn)折舊費貸累計折舊。

劉艷紅老師 

07/10 14:06
這個是以前的,不是現(xiàn)在的,不能影響當(dāng)期的利潤

84784977 

07/10 14:09
那今年計提的就可以,對吧?

劉艷紅老師 

07/10 14:10
是的,今年的就可以這樣

84784977 

07/10 14:13
好的謝謝老師

劉艷紅老師 

07/10 14:15
不客氣,很高興幫你
