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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我只有50000的銷(xiāo)項(xiàng),10000的進(jìn)項(xiàng),我不想交稅,有往期可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)如何處理



往期的進(jìn)項(xiàng)也勾選了,形成留抵了 ?
07/10 09:25

84785043 

07/10 09:33
是的,我不交稅所以勾選了,我賬務(wù)應(yīng)該怎么做,月末

文文老師 

07/10 09:35
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
形成未交增值稅借方余額

84785043 

07/10 10:03
不交稅,未交還有余額?

文文老師 

07/10 10:05
未交增值稅借方余額,表示 留抵

84785043 

07/10 10:30
直接放在留底科目可以嗎

文文老師 

07/10 10:30
不需要再增設(shè)留抵的明細(xì)科目

84785043 

07/10 10:59
好的,那認(rèn)證待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,要做賬務(wù)處理嗎

文文老師 

07/10 11:04
沒(méi)有認(rèn)證時(shí),是掛在待認(rèn)證科目的?

84785043 

07/10 12:02
是的,掛在這個(gè)科目

文文老師 

07/10 12:04
認(rèn)證抵扣時(shí) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:待認(rèn)證
