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老師,假如裝修租入的辦公樓,購入材料、領(lǐng)用材料、裝修人員的工資怎么記帳呢。

84784971| 提問時(shí)間:07/10 09:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個(gè)計(jì)入長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)-人工費(fèi)/材料費(fèi)。
07/10 09:58
84784971
07/10 10:05
老師,裝修時(shí)購入材料借:原材料,貸銀行存款,領(lǐng)用時(shí)借:長期待攤費(fèi)用,貸:原材料,人工工資借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,老師這樣對不。(老師裝修人工費(fèi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬對不對。)
宋生老師
07/10 10:05
你好自己公司的員工的話可以這樣做
84784971
07/10 11:18
老師裝修工人不是本單位職工,是裝修隊(duì)的工人,怎么記帳。
宋生老師
07/10 11:19
你好那就是計(jì)入應(yīng)付賬款。
84784971
07/10 12:02
麻煩老師我再問一下啊,假如裝修的辦公樓是自有的,分錄該怎么寫呢。
宋生老師
07/10 12:03
你好,也是一樣的了。你可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用,也可以入在建工程,后面轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的一部分
84784971
07/10 12:55
老師假如記入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但辦公樓之前己入帳了,這部分裝修費(fèi)怎么重新記入到里面呢。
宋生老師
07/10 13:33
你好,這個(gè)就最好計(jì)入長期待攤費(fèi)用
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