問題已解決
老師,您好,我們公司5月份購進一臺固定資產(chǎn),但是發(fā)票要半年后尾款付清后再開票,我這個月是不是要做暫估啊,分錄怎么做啊



借:固定資產(chǎn)
? ? ? 應交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅
貸:應付賬款
? ? ? ?銀行存款
07/10 10:52

84785010 

07/10 10:53
我不做進項稅,就入未稅金額的帳,然后摘要就寫,購進固定資產(chǎn)(暫估)是5月份到貨的,我5月份沒有暫估,6月份開始做在折舊可以嗎。

家權(quán)老師 

07/10 10:58
可以那樣做的,沒問題的
