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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
24年代賬公司把非股東轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)計(jì)入了實(shí)收資本,25年轉(zhuǎn)出了,記的其他應(yīng)付款,付的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅分錄也沖紅了,但他沒(méi)更正24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),直接申請(qǐng)了營(yíng)業(yè)賬簿印花稅退稅,沒(méi)有審批通過(guò),營(yíng)業(yè)賬簿印花稅交了10塊錢,現(xiàn)在如何處理,再?zèng)_銷那筆沖銷的分錄嗎



你好,根據(jù)你的描述,這種情況應(yīng)當(dāng)把多交的印花稅? 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出處理? ?
07/10 13:29

84785024 

07/10 13:31
要不然就是更正24年年報(bào)然后再申請(qǐng)退稅是不

鄒老師 

07/10 13:31
你好,是的,是這樣的

84785024 

07/10 13:38
如果更正財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是得更正2024年賬務(wù),但是在2025年更正的賬務(wù),把實(shí)收資本記為的其他應(yīng)付款,是不是不能再更正財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)起退稅了,只能是稅額記為營(yíng)業(yè)外支出

鄒老師 

07/10 13:39
你好,是的,是這樣的
