當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
24年12月人員報(bào)銷管理費(fèi)用多計(jì)提500,導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬500,25年想調(diào)整管理費(fèi)用差額500怎么賬務(wù)處理



借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用-工資
07/10 14:17

84785006 

07/10 14:17
金額直接寫差額是吧

文文老師 

07/10 14:18
是的,金額直接寫差額 500

84785006 

07/10 14:18
不用以前年度損益調(diào)整是吧

文文老師 

07/10 14:19
不用以前年度損益調(diào)整
