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實(shí)務(wù)
問題已解決
設(shè)備分期付款,支付了第一筆款項(xiàng)之后一年之后支付尾款,怎么入賬?前會(huì)計(jì)做的在建工程,但是設(shè)備早就完工投入使用了,是在2025年度直接從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?還是要調(diào)以前的賬?



你好,在本月借固定資產(chǎn)貸在建工程
07/10 16:06

84784963 

07/10 16:20
現(xiàn)在轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)再補(bǔ)計(jì)提折舊?還是從下個(gè)月開始計(jì)提折舊

暖暖老師 

07/10 16:20
從下月開始吧,相當(dāng)于折舊讓后順延了

84784963 

07/10 16:33
去年有筆分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是管理費(fèi)用講課費(fèi)結(jié)果做成管理費(fèi)用咨詢費(fèi),怎么更改?直接調(diào)?還是要用以前年度損益調(diào)整?

暖暖老師 

07/10 16:35
不需要改了,只是二級(jí)科目錯(cuò)了

84784963 

07/10 16:35
但是審計(jì)要求更改啊

暖暖老師 

07/10 16:36
那借以前年度損益-咨詢服務(wù)費(fèi)
借以前年度-講課費(fèi)? ?紅字

84784963 

07/10 16:41
具體摘要該怎么寫?

暖暖老師 

07/10 16:42
調(diào)整管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)
