問(wèn)題已解決
小規(guī)模小微企業(yè),2024年第一季度申報(bào)的收入是2萬(wàn),現(xiàn)在2025年第二季度發(fā)現(xiàn)2024年第一季度申報(bào)多了5000元,這個(gè)2024年5000元可以在2025年第二季度的收入減出來(lái)再申報(bào)嗎?比如第二季度收入是1萬(wàn),然后減去第一季度5000元,就申報(bào)5000選可以嗎?



您好,不可以減今年的收入的。
07/11 11:40

84784951 

07/11 11:53
紅沖可以嗎

84784951 

07/11 11:54
去年已經(jīng)開(kāi)票,有個(gè)幾百塊做了無(wú)票收入,都是不超30萬(wàn)的,也都是免稅

歲月靜好老師 

07/11 12:01
紅沖是前期開(kāi)票有退回或有誤可以紅沖。現(xiàn)在是報(bào)稅的時(shí)候多申報(bào)了,不適合紅沖的。

84784951 

07/11 12:12
那怎么處理?

歲月靜好老師 

07/11 12:19
可以更正申報(bào),從當(dāng)時(shí)報(bào)錯(cuò)那個(gè)月開(kāi)始重新更正。

84784951 

07/11 12:59
2024年的,申報(bào)了,也開(kāi)票了,回到2024年更正?

歲月靜好老師 

07/11 13:03
您好,你開(kāi)票是啥意思,是收入申報(bào)20000,開(kāi)票15000嗎,所以多申報(bào)了5000,是這意思嗎,如果是這樣就是可以的。

84784951 

07/11 13:17
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬(wàn)的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報(bào)20000元了,20000元里面有些是無(wú)票收入,,其中多申報(bào)5000了,這個(gè)5000也開(kāi)普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了,這個(gè)怎么處理?

歲月靜好老師 

07/11 13:21
你好,如您所說(shuō),多申報(bào)的5000也開(kāi)發(fā)票了,證明沒(méi)有多申報(bào)呀。

84784951 

07/11 13:25
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是5000不需要計(jì)入收入

歲月靜好老師 

07/11 13:27
您好,那只能回到多申報(bào)的當(dāng)期進(jìn)行更正重新申報(bào)了,如果開(kāi)票了,收入確沒(méi)確認(rèn),會(huì)有預(yù)警提示,尤其是這還是更正申報(bào)。把這個(gè)和稅務(wù)解釋清楚。
