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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工上午借支500交公司燃?xì)赓M(fèi)和水費(fèi),下午就拿支付憑證報(bào)銷,需要分開(kāi)做嗎?分錄怎么寫?



不用分開(kāi)
借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用歸屬部門)500
貸:其他應(yīng)收款 ——XX 員工 500
07/11 12:32

84785001 

07/11 12:37
主要還退回1.98

樸老師 

07/11 12:42
退回來(lái)的是現(xiàn)金嗎?
那你管理費(fèi)用計(jì)入498.02

84785001 

07/11 16:14
退回來(lái)的是微信

樸老師 

07/11 16:14
那就借其他貨幣資金
貸其他應(yīng)收款1.98

84785001 

07/11 16:14
退回來(lái)的就不管了嗎,賬是對(duì)的,就是流程需要走賬不

樸老師 

07/11 16:16
同學(xué)你好
不是不管了,賬上得做分錄哦

84785001 

07/11 16:18
兩筆完成的分錄怎么做,借管理費(fèi)用500,貸,其他應(yīng)收款498.09,另一筆,借其他貨幣資金1.98,貸,其他應(yīng)收款1.98,這樣可以不

樸老師 

07/11 16:20
對(duì)的
是這樣的分錄

84785001 

07/11 16:20
好感謝老師

樸老師 

07/11 16:21
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
