問(wèn)題已解決
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說(shuō)我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報(bào)收入是不是要把銷售稅減出來(lái)?



申報(bào)的收入是你的出口收入銷項(xiàng)稅額時(shí),你需要自己根據(jù)出口的銷售額乘以13%的。
07/11 13:09

84785026 

07/11 13:16
那我們應(yīng)收賬款是60萬(wàn),我是直接按60萬(wàn)報(bào)收入。還是按53.1萬(wàn)報(bào)收入,減出來(lái)銷項(xiàng)稅?

郭老師 

07/11 13:17
安60萬(wàn)來(lái)報(bào)銷售額
然后你的增值稅稅額是60×13%。

84785026 

07/11 13:24
這個(gè)60萬(wàn)都是加稅合計(jì)金額不是應(yīng)該把稅減出來(lái)報(bào)收入嗎?

郭老師 

07/11 13:24
60萬(wàn)是不含稅的金額呀,他怎么是加稅的合計(jì)這個(gè)是你的銷售額。

郭老師 

07/11 13:24
你出口的都是不含增值稅的。

84785026 

07/11 13:33
我的銷售額就是60萬(wàn),如果單獨(dú)報(bào)了銷項(xiàng)稅額那我應(yīng)收賬款哪里對(duì)的上。

郭老師 

07/11 13:36
你好,你們承擔(dān)的增值稅做營(yíng)業(yè)外支出
