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老師,小規(guī)模企業(yè),無票收入直接做賬,收款2800元,直接做賬了,直接2800元做到主營業(yè)務收入了,沒有做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,稅也辦完了,有票收入的按照不含稅的和這2800元一起報完稅了,報完稅才想起來2800也得價稅分離,那我怎么調賬

84785007| 提問時間:07/11 13:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:主營業(yè)務收入 81.55 貸:應交稅費—應交增值稅 81.55
07/11 13:12
84785007
07/11 13:12
81.55是什么呀
84785007
07/11 13:13
我直接做賬:借:銀行存款2800 ? 貸:主營業(yè)務收入2800
84785007
07/11 13:14
賬是這么做的
84785007
07/11 13:14
報稅無票收入里面也按照2800元報的稅
84785007
07/11 13:15
稅都報完了
樸老師
07/11 13:16
沖減收入做增值稅哦
84785007
07/11 13:18
那我只能在7月份賬里面怎么做了吧
84785007
07/11 13:19
我在7月份這么做賬對吧
84785007
07/11 13:20
小規(guī)模企業(yè),有發(fā)票的開出來 直接就是1%的稅呀
樸老師
07/11 13:22
你之前沒做增值稅,現(xiàn)在補做
84785007
07/11 13:23
在6月份賬里面補做嗎
84785007
07/11 13:25
報完增值稅才想起來
84785007
07/11 13:25
那報表里面收入和報增值稅的就不相符了呀
樸老師
07/11 13:30
你之前做的收入是按不含稅收入來做的嗎
84785007
07/11 13:32
有票都是按不含稅做的收入
樸老師
07/11 13:34
那你補增值稅的時候做 借應收賬款貸應交增值稅
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