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問題已解決

發(fā)票已到,貨還有一點沒到,賬務(wù)處理

84784947| 提問時間:07/11 15:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你先按照發(fā)票入賬。
07/11 15:31
84784947
07/11 15:35
采購入庫這塊呢
宋生老師
07/11 15:36
你好,你按照實際的貨物做進(jìn)銷存。
84784947
07/11 15:41
那憑證后面的附件:采購入庫單,不對呀,對不上發(fā)票
84784947
07/11 15:41
少了0.3公斤
宋生老師
07/11 15:44
你好,是這樣,因為還有一部分沒有收到,是對不上是正常的。
84784947
07/11 16:03
這個季度盈利,是否有方法降低利潤,不預(yù)繳企業(yè)所得稅。后期匯算清繳再來繳納。符合實際
宋生老師
07/11 16:04
你好你可以先暫估成本。
84784947
07/11 16:54
老師:如果5月的銷項為負(fù)數(shù)(沖紅了發(fā)票),5月沒有認(rèn)證進(jìn)項,6月的銷項可以直接減去5月銷項剩余數(shù)麼。
宋生老師
07/11 16:54
你好,6月不能直接減5月的了。
84784947
07/11 17:44
那怎么辦
84784947
07/11 17:44
5月銷項的差額部分,需要在6月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出麼
宋生老師
07/11 17:45
你好,這個問下稅務(wù)局,看是退稅還是留底先。
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