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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪些公式?



您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系:
未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) + 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 + 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及)
07/11 15:39

84784992 

07/11 15:43
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,利潤表的本年凈利潤累計(jì)數(shù) = 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) - 期初數(shù),這個(gè)公司不等,怎么排查?

歲月靜好老師 

07/11 15:48
您好,,未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)=本年凈利潤+其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)+以前年度損益調(diào)整+盈余公積補(bǔ)虧-提取盈余公積-向股東分配利潤-轉(zhuǎn)增資本等,凈利潤只是其中一項(xiàng),你算的不對,也不用去計(jì)算。

84784992 

07/11 15:50
我們公司是小公司,沒有涉及到老師提到的科目 :其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn),以前年度損益調(diào)整,盈余公積補(bǔ)虧,提取盈余公積,向股東分配利潤,轉(zhuǎn)增資本等

84784992 

07/11 15:52
我的計(jì)算公式,上個(gè)月是對得上的,這個(gè)月對不上數(shù)據(jù),想請教一下老師怎么去自查改正

歲月靜好老師 

07/11 15:55
如果是這樣,重點(diǎn)盤查是不是基礎(chǔ)賬務(wù)處理錯(cuò)誤吧。
檢查“本年利潤”是否完整結(jié)轉(zhuǎn)到了“未分配利潤”“,再檢查”未分配利潤“有沒有直接調(diào)賬的,還有檢查”凈利潤“有沒有算錯(cuò)的,還有”未分配利潤“的期初數(shù)是否正確。一個(gè)一個(gè)查吧。

84784992 

07/11 16:27
老師幫看一下上面的分錄做對了嗎?是匯算清繳交的企業(yè)所得稅

歲月靜好老師 

07/11 16:30
上面的分錄是正確的

84784992 

07/11 16:49
老師,我把繳納企業(yè)所得稅的憑證也附上了,付完稅,那么挖借方就會(huì)有一個(gè),利潤分配--未分配利潤的金額2018.43,還有一張是結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證中沒有提現(xiàn) 利潤分配--未分配利潤,這樣對嗎?

歲月靜好老師 

07/11 16:54
您好,未分配利潤不是損益類的,結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有它是正確的。

84784992 

07/12 09:08
老師,數(shù)據(jù)剛好相差2018.43.匯算清繳補(bǔ)稅2018.43,做計(jì)提,再銀行付稅費(fèi),兩個(gè)分錄老師幫我再看一下

歲月靜好老師 

07/12 10:52
計(jì)提和交稅兩個(gè)分錄是正確的,有的用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,計(jì)提時(shí),直接借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
