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問題已解決

?老師 我是哪里做錯了 導致答案跟我出的報表有偏差?

84785009| 提問時間:07/12 20:03
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,答案沒有重分類不對,咱也不對,應(yīng)交稅費是0,其他流動資產(chǎn)是13000
07/12 20:05
84785009
07/12 20:08
為什么呀?老師 可以詳細說說嗎,小白一枚
董孝彬老師
07/12 20:10
您好,重分類咱會的,我就不啰嗦了,負債 表是根據(jù)科目余額表填的,應(yīng)交稅費在期末的金額就是借方13000,那就只列13000的其他流動資產(chǎn)
84785009
07/12 20:10
進項是26000,銷項13000,進項抵消項不是13000嗎 應(yīng)交稅費
84785009
07/12 20:11
重分類我也不太會
董孝彬老師
07/12 20:11
對對,期末 就只列示這個金額了嘛,不能再寫26000和13000
84785009
07/12 20:12
為什么應(yīng)交稅費要放在其他流動資產(chǎn)?
董孝彬老師
07/12 20:19
您好,現(xiàn)在是留抵稅,這是資產(chǎn)嘛,這樣能理解么
84785009
07/12 20:22
老師,不能理解啊
董孝彬老師
07/12 20:27
哦哦,好的,留抵稅是不是我們的資產(chǎn),以后能抵是不是,不是負債,不用上交的對不對
84785009
07/12 20:34
我查了一下? 其他流動資產(chǎn)? 大概搞懂了。首先:進項抵銷項26000-13000=13000? 那么13000就是留抵稅。應(yīng)交稅費已經(jīng)抵完所以為0。那么留抵稅屬于資產(chǎn)類,且在其他流動資產(chǎn)類別。所以資產(chǎn)負債表:其他流動資產(chǎn)13000,應(yīng)交稅費為0
董孝彬老師
07/12 20:39
對對,你好厲害,總結(jié)得到位
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