問題已解決
老師:有個問題想請教一下!我有一家個體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務(wù)是設(shè)計。24年11月份開具一張5.4萬元的設(shè)計費用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計費用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因為合并的原因,開戶行名稱變更。這筆設(shè)計費用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個月要季報,到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開增值申報表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?



老師正在計算中,請同學耐心等待哦
07/13 10:55

樸老師 

07/13 10:56
這樣是對的。
4月沖紅了5.4萬元專票,又重新開具了相同金額的專票,一正一負相抵后,當期專票銷售額為0,所以增值稅申報表上開具專票一欄數(shù)據(jù)顯示0,無需繳納稅款。但需注意保存好相關(guān)發(fā)票及業(yè)務(wù)資料,以備稅務(wù)機關(guān)查驗。

84785000 

07/13 14:14
樸老師:還想請教一下,那我們第二季度(4-6月)開具的普票為12萬,加上重開的這筆專票5.4萬,那增值稅申報表上的第二季度的開票收入合計為17.4萬對嗎?

樸老師 

07/13 14:30
第二季度一正一負的話不影響開票收入的金額

84785000 

07/13 15:05
樸老師:那增值稅開票收入就是17.4萬是嗎?

樸老師 

07/13 15:06
同學你好
對的,是17.4萬的哦

84785000 

07/13 15:35
謝謝老師!祝您工作順利,天天都有好心情!

樸老師 

07/13 15:40
滿意請給五星好評,謝謝
