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問題已解決

小規(guī)模納稅人4月份收到成本發(fā)票入了1季度的賬,因為是剛成立公司發(fā)票存在滯后性,已經(jīng)入了之前賬,現(xiàn)在7月份發(fā)現(xiàn)對方把發(fā)票充紅了,現(xiàn)在怎么處理

84785013| 提問時間:07/13 17:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那7月份做紅字分錄就行了
07/13 17:28
84785013
07/13 17:29
但是做了庫存還結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在4月份那個發(fā)票顯示是沖紅狀態(tài)
小菲老師
07/13 17:30
同學(xué),你好 那就把庫存,還有成本都紅沖
84785013
07/13 17:31
但是庫存用了,已經(jīng)賣出了,還開了發(fā)票出去
84785013
07/13 17:32
現(xiàn)在庫存是0了
小菲老師
07/13 17:32
同學(xué),你好 那就說,你們貨物實際是收到了,只是發(fā)票沖紅對嗎??
84785013
07/13 17:33
是的對的
小菲老師
07/13 17:34
同學(xué),你好 最好讓對方補(bǔ)開發(fā)票。 不然的話,你這個分錄不用做,就是匯算請教的時候,需要納稅調(diào)整
84785013
07/13 17:36
我之前做了不用調(diào)整嗎,就是納稅清繳調(diào)整就行嗎
小菲老師
07/13 17:37
同學(xué),你好 對,只要匯算清繳納稅調(diào)整就行了
84785013
07/13 18:18
購買一個200多打印機(jī),可以直接計入管理費用嗎
小菲老師
07/13 18:28
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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