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問題已解決

我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?

84784978| 提問時間:07/13 20:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,全都填在第10行免稅這里
07/13 20:56
84784978
07/13 20:59
附表怎么填?
劉艷紅老師
07/13 21:02
不用填,這里本來就是免的
84784978
07/13 21:21
老師我是自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品,你說的不對吧。核實一下再?。。。?!我記得是這里吧!??!
劉艷紅老師
07/13 21:34
是的,是填在12行,不好意思記錯了,第10行是小規(guī)模開票不超過30W免增值稅
84784978
07/13 21:45
第二張圖是我填的免稅表也沒錯吧???但是為何免稅表填完主表會出現(xiàn)嘆號和提示??
劉艷紅老師
07/13 21:49
他是系統(tǒng)提示,有問題就改,沒有就不用管
84784978
07/13 21:52
我主表填了銷售額了, 我是問,我只要一填完附表的免稅表,主表就出現(xiàn)嘆號?。?!你看主表圖片最下面提示什么意思?????? 我需要怎么改????????。?/div>
劉艷紅老師
07/13 21:54
你把這個表的整個表拍我看下
劉艷紅老師
07/13 21:55
你不填附表,直接填主表看下提交會不會產(chǎn)生稅
84784978
07/13 21:59
第一張第二張是主表完整圖,第三章是提示。
劉艷紅老師
07/13 22:22
你把附表上面的數(shù)據(jù)刪除掉,看下主表會不會產(chǎn)生稅額
劉艷紅老師
07/13 22:22
你這個本來就是免稅的,不用再填附表
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