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問(wèn)題已解決

老師,我們是建筑公司,我們收到了個(gè)稅申報(bào)的手續(xù)費(fèi)退費(fèi),該如何入賬?借:銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣嗎?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:07/14 11:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)款項(xiàng),單位會(huì)支付給負(fù)責(zé)申報(bào)的財(cái)務(wù)人員嗎??
07/14 11:07
84785029
07/14 11:08
不支付的,老師
鄒老師
07/14 11:09
你好,那貸方就是計(jì)入 營(yíng)業(yè)外收入? 科目核算才是的?
84785029
07/14 11:10
意思是,貸營(yíng)業(yè)外收入,但是不用繳納增值稅是嗎?
鄒老師
07/14 11:10
你好,這個(gè)是需要繳納增值稅的?
84785029
07/14 11:11
正常情況下,這個(gè)是應(yīng)該發(fā)放給申報(bào)人員的,應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款科目是吧?
鄒老師
07/14 11:11
你好,是的,是這樣的
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