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問題已解決

老師,我們小規(guī)模2024年開租賃發(fā)票6萬,交過印花稅了,但是2025年紅沖了,又重新開具6萬租賃發(fā)票,這6萬是不是就不需要在交印花稅了

84784993| 提問時間:07/14 14:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個不需要再交印花稅
07/14 15:00
84784993
07/14 15:04
老師,我們收到信息技術(shù)服務-軟件開發(fā)服務費,需要交印花稅嗎?選擇買賣合同稅目可以嗎
家權(quán)老師
07/14 15:06
那個按技術(shù)合同交印花稅
84784993
07/14 15:15
好的,老師,那塑料制品*旅游廁所改造提升是按買賣合同還是承攬合同呀,我們還沒承攬稅目認定
家權(quán)老師
07/14 15:16
你開的那個稅目有問題,塑料制品是銷售貨物,旅游廁所改造提升是建筑服務
84784993
07/14 15:17
那怎么辦,沖掉發(fā)票重新開具一下嗎?
84784993
07/14 15:18
旅游廁所改造提升,是公司A讓我們公司做,但是我們就又讓公司B來做了
家權(quán)老師
07/14 15:22
旅游廁所改造提升是開建筑服務。
84784993
07/14 15:25
好的,那我5月份開的發(fā)票,增值稅已經(jīng)申報了但是還沒有繳費,這個怎么操作, 現(xiàn)在沖紅重開嗎?重新申報增值稅把這個金額減掉
家權(quán)老師
07/14 15:29
對方?jīng)]說就不管他,你們正常做賬和申報增值稅就行
84784993
07/14 15:31
好的,那我就按買賣合同申報嗎?還是什么稅目呢,我們還沒采集過建設(shè)工程合同
家權(quán)老師
07/14 15:34
按你們簽訂的合同內(nèi)容采集
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