問題已解決
老師,非盈利組織,項(xiàng)目6月收入對(duì)應(yīng)的成本7月份才報(bào)銷付款,成本暫估入賬,是做借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸:預(yù)提費(fèi)用,對(duì)嗎,下個(gè)月全部紅沖,在按照發(fā)票做成本



可以的,沒問題的哈
07/14 17:34

84785044 

07/14 18:12
如果我不做預(yù)提費(fèi)用,做到其他應(yīng)付款-暫估款,可以嗎

家權(quán)老師 

07/14 20:20
可以的,沒問題的哈
