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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有兩筆去年的賬需要沖減,一筆是去年計(jì)提的獎(jiǎng)金現(xiàn)在確定不再發(fā)放,還有去年計(jì)提的一次加油卡費(fèi)用,借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這兩筆都不再支付,現(xiàn)在怎么沖減?



老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
07/14 17:59

樸老師 

07/14 18:03
發(fā)票紅沖了沒(méi)有呢

84784948 

07/14 18:03
沒(méi)有發(fā)票

樸老師 

07/14 18:09
那你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

84784948 

07/14 18:10
跨年了用不用調(diào)以前年度損益?還有都是管理費(fèi)用,這樣本月管理費(fèi)我余額為負(fù)怎么辦?

樸老師 

07/14 18:11
金額不大直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

84784948 

07/14 18:12
金額不小,足以影響本月?lián)p益

樸老師 

07/14 18:16
那你做跨年調(diào)整的分錄哦

84784948 

07/14 18:16
問(wèn)了個(gè)寂寞!

樸老師 

07/14 18:28
借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
