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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我半路開(kāi)始記賬,收的應(yīng)收款怎么記賬?



你好,比如7月1號(hào)開(kāi)始入賬,你是說(shuō)什么時(shí)候收到的錢(qián)?7月1號(hào)之后還是7月1號(hào)之前?
07/15 09:24

84784957 

07/15 09:38
7月之后收的營(yíng)業(yè)收入,但是5月就開(kāi)了發(fā)票

宋生老師 

07/15 09:40
你好,5月已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,那么7月起賬,應(yīng)該算是應(yīng)收的期初數(shù)

84784957 

07/15 09:41
可是我不知道哪些沒(méi)有收款

84784957 

07/15 09:42
現(xiàn)在已經(jīng)做開(kāi)賬了怎么辦

宋生老師 

07/15 09:42
你好,你知道的就算起初
不知道的,到時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。

84784957 

07/15 09:44
之前收客戶(hù)多余的款項(xiàng)退回計(jì)入什么科目?

宋生老師 

07/15 09:45
你好,你如果期初沒(méi)有記錄的話(huà),這種就當(dāng)做營(yíng)業(yè)外收入。

84784957 

07/15 09:50
這樣會(huì)導(dǎo)致收入虛高呀?

84784957 

07/15 09:50
能不能計(jì)入未分配利潤(rùn)

宋生老師 

07/15 09:50
你好除非你能從頭去補(bǔ),不然的話(huà)是沒(méi)有辦法做的很準(zhǔn)確的。

84784957 

07/15 09:52
好的,謝謝老師

宋生老師 

07/15 10:00
你好,不用客氣的了。

84784957 

07/15 11:37
老師,我們是廣告公司,給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票要不要先掛應(yīng)收賬款

宋生老師 

07/15 11:38
你好,是的。你也可以直接收錢(qián)。

84784957 

07/15 16:14
老師,我們7月開(kāi)始做賬,有一筆客戶(hù)訂單付供貨商的尾款計(jì)入什么科目?

宋生老師 

07/15 16:15
你好,你現(xiàn)在到底是收到了客戶(hù)的錢(qián),還是支付了供應(yīng)商的錢(qián)。這是2個(gè)不同業(yè)務(wù)

84784957 

07/15 16:18
支供應(yīng)商的錢(qián)

宋生老師 

07/15 16:19
你好,你借應(yīng)付賬款,貸銀行存款就好了。

84784957 

07/15 17:52
老師,收到招標(biāo)公司退的保證金計(jì)入什么科目?

宋生老師 

07/15 17:53
你好,你支付的時(shí)候做了嗎
