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問(wèn)題已解決

以往未開(kāi)票收入后續(xù)開(kāi)票了,要怎么填寫(xiě)增值稅報(bào)表

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:07/15 12:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,前面申報(bào)了無(wú)票,現(xiàn)在又開(kāi)發(fā)票了,是吧
07/15 12:41
84785033
07/15 12:42
是的,都是境外收入,開(kāi)的免稅發(fā)票
劉艷紅老師
07/15 12:43
現(xiàn)在你申報(bào)負(fù)數(shù)就可以,在現(xiàn)在開(kāi)票的基數(shù)上,把無(wú)票的減掉
84785033
07/15 12:44
明白了,謝謝老師
84785033
07/15 12:46
修改后,提示這個(gè)有影響嗎
劉艷紅老師
07/15 12:48
沒(méi)事,直接申報(bào)就可以
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