問題已解決
老師,股東實繳資本去年和前年的都未申報印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實繳金額合并申報嗎?現(xiàn)在申報的話產生滯納金嗎?



同學,你好
正確的做法,是去年前年分別更正申報,并補交滯納金
07/15 13:04

84785002 

07/15 13:06
是在收到實繳金額的當月申報嗎?

小菲老師 

07/15 13:06
同學,你好
嗯嗯,是的

84785002 

07/15 13:38
老師,補申報印花稅的時候期間是填寫收到投資款那個日期嗎?

小菲老師 

07/15 13:39
同學,你好
嗯嗯,是的
