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問(wèn)題已解決

老師,往年漏記了對(duì)方轉(zhuǎn)的銀行匯款單收入11萬(wàn)。現(xiàn)在應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄讓賬平衡。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:07/15 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
07/15 13:17
84785011
07/15 13:41
按正常入賬嗎
84785011
07/15 13:41
不需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
07/15 13:43
你好,是之前沒(méi)有做收入嗎?是少做了收入,你增值稅申報(bào)了。
84785011
07/15 13:44
我來(lái)查清楚吧,我新接手的
郭老師
07/15 13:46
可以的,可以去查一下的。你看一下增值稅申報(bào)了沒(méi)有,然后賬上是不是掛了應(yīng)收賬款,做了收入。
84785011
07/15 13:48
發(fā)票記賬了,就是銀行匯款單漏記了,我看是不是掛在其他往來(lái)科目了
郭老師
07/15 13:52
是的 是這個(gè)意思的
84785011
07/15 14:45
我查到了,把11萬(wàn)計(jì)入了其他應(yīng)收款貸方。如何轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款,怎么做調(diào)賬分錄
郭老師
07/15 14:47
那怎么寫(xiě)的寫(xiě)一下。
郭老師
07/15 14:48
他之前掛了其他應(yīng)收款,貸方借方是什么?
84785011
07/15 14:50
借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84785011
07/15 14:54
現(xiàn)在做借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款就平了吧
郭老師
07/15 14:54
你不是說(shuō)漏記了對(duì)方轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的嗎?這邊已經(jīng)收到啦 這是你的貨款收入嗎?是的話借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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