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問題已解決

老師,請問我們經(jīng)營蔬菜批發(fā),從農(nóng)戶那里購入時,我們自己開的收購發(fā)票。我們賣蔬菜是免稅的,請問收購發(fā)票的進項稅額可以抵扣嗎,

84785028| 提問時間:07/15 23:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是不能的,因為你們開出去是免稅的
07/15 23:04
84785028
07/15 23:05
老師,但是我收購是有進項的,這個進賬不能用了嗎
小鎖老師
07/15 23:06
對這個的話是不能用的。
84785028
07/15 23:10
老師,請問如果這樣的話,我還需要對收購發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出的處理嗎
小鎖老師
07/15 23:13
那個是不需要轉(zhuǎn)出的,您好
84785028
07/15 23:14
**二、實操處理方式** #### **情形1:全部銷售均免稅(100%蔬菜免稅)** - **進項稅全額轉(zhuǎn)出**: 所有收購發(fā)票對應的進項稅均不得抵扣,需在申報時**做進項稅轉(zhuǎn)出**。 **會計分錄**: ``` 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) ``` #### **情形2:兼營免稅蔬菜 + 應稅業(yè)務(如配送服務)** - **按比例分攤進項稅**: ``` 可抵扣進項稅 = 總進項稅 × (應稅銷售額 ÷ 總銷售額) ``` **案例**: > 某月收購蔬菜取得收購發(fā)票,按
84785028
07/15 23:15
老師,我為什么在網(wǎng)上看到這樣的操作,對嗎
小鎖老師
07/15 23:15
前邊那個,看到了嗎啊
84785028
07/15 23:16
看到了,只是在網(wǎng)上看到這個,所以想再請教一下
小鎖老師
07/15 23:16
這種因為你出手免稅,所以進項不抵扣,這個就行的
84785028
07/15 23:18
但是,老師,如果我是涉及到配送+免稅蔬菜銷售,那我取得那個收購發(fā)票進賬也不能抵配送的增值稅嗎
小鎖老師
07/15 23:20
不能,他不是一個業(yè)務 ,抵扣是存在風險的
84785028
07/15 23:21
好的,老師,謝謝,再問下,配送稅率多少
小鎖老師
07/15 23:23
一般納稅人的胡是9個點的
描述你的問題,直接向老師提問
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