問題已解決
老師,24年計提了一筆成本費用,這月付款。當時計提金額跟實際金額有出入,而且當時沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理。



差額調(diào)整計入利潤分配
07/16 11:14

84785004 

07/16 11:16
去年的所作的憑證是不是應(yīng)該沖銷,重新做一張

家權(quán)老師 

07/16 11:18
不需要哈,只調(diào)整差額就行

老師,24年計提了一筆成本費用,這月付款。當時計提金額跟實際金額有出入,而且當時沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理。
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容