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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,24年計提了一筆成本費(fèi)用,這月付款。當(dāng)時計提金額跟實(shí)際金額有出入,而且當(dāng)時沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理。



差額調(diào)整計入利潤分配
07/16 11:14

84785004 

07/16 11:16
去年的所作的憑證是不是應(yīng)該沖銷,重新做一張

家權(quán)老師 

07/16 11:18
不需要哈,只調(diào)整差額就行
