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你好老師,為什么有的管理費(fèi)用里的稅費(fèi)要記入應(yīng)交稅費(fèi),有的不用記,該怎樣區(qū)分呢?

84785016| 提問時(shí)間:07/16 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
稅務(wù)局收取的稅費(fèi)走應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在管理費(fèi)用下面的這款基本上都轉(zhuǎn)到稅金及附加里面了,比如之前的房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅。
07/16 16:36
84785016
07/16 16:47
比如這兩種,為什么第一個(gè)的記進(jìn)項(xiàng)稅,第二個(gè)不用記,有點(diǎn)范迷糊了
郭老師
07/16 16:48
第一種他是一般納稅人收到了專票可以抵扣增值稅 第二種很有可能是小規(guī)模收到的發(fā)票,不管專票普票 或是一般納稅人收到的普通發(fā)票,不允許抵扣增值稅
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