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問(wèn)題已解決

企業(yè)分立的時(shí)候固定資產(chǎn)評(píng)估減值,入賬的時(shí)候按公允價(jià)值入賬,那么減值的部分怎么做賬?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:07/17 11:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)減值需要正常計(jì)提。 借:資產(chǎn)減值損失——計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?
07/17 12:01
84784964
07/17 12:05
不能做 借:固定資產(chǎn) -50萬(wàn) 貸:資本公積 -50萬(wàn) 嗎
宋生老師
07/17 12:06
你好,不能這樣的了。
84784964
07/17 12:08
評(píng)估增值可以按這個(gè)做是吧,借:固定資產(chǎn) 50 貸:資本公積 50萬(wàn)
宋生老師
07/17 12:08
你好,如果是增值的話是可以的。
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