問題已解決
老師,去年2月收到的政府撥付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,收到時(shí), 借:銀行存款 貸:遞延收益,現(xiàn)在工程建設(shè)項(xiàng)目即將完工,是不是就要按月攤銷?借:遞延收益 貸:其他收益,匯算清繳怎么處理?



同學(xué)你好,你的按月攤銷的分錄是正確的。這個(gè)政府撥付資金是征稅的還是不征稅的?
07/17 15:48

84785031 

07/17 15:58
提供不了不征稅資料,按不征稅算

歲月靜好老師 

07/17 16:01
征稅不需要提供資料,不征稅才需要提供。你是說反了嗎?

84785031 

07/17 16:03
是的,按征稅算,發(fā)錯(cuò)了

歲月靜好老師 

07/17 16:06
嗯,按征稅算,在你收到款項(xiàng)當(dāng)期沒有做為收入納稅吧。那每期攤銷入利潤后,正常納稅,匯算清繳不需要特殊處理。

84785031 

07/17 16:23
好像記得稅法規(guī)定需要一次性納稅調(diào)增

歲月靜好老師 

07/17 16:32
嗯,是有這么一條規(guī)定。收到款項(xiàng)當(dāng)年作為收入交稅。以后會(huì)計(jì)上逐月作為收入時(shí),再做納稅調(diào)減。
疫情之后,你們當(dāng)?shù)赜幸?guī)定:可以不作為一次性收入,而是和會(huì)計(jì)一樣同步交稅即可。有這個(gè)嗎?

84785031 

07/17 16:53
這個(gè)文件可以幫找一下嗎

歲月靜好老師 

07/17 16:56
這就是企業(yè)所得稅法里的內(nèi)容,那文件內(nèi)容太多了。你網(wǎng)搜一下吧。如果你當(dāng)?shù)貨]有可以不計(jì)入一次性規(guī)定,那你要調(diào)24年報(bào)表的。
