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找宋生老師 老師 回答問題



同學(xué)你好
是什么問題呢?
07/18 10:54

84785035 

07/18 13:24
我需要一套建筑業(yè)勞務(wù)公司的會(huì)計(jì)分錄

樸老師 

07/18 13:25
只是單純的提供建筑勞務(wù)?清包工嗎

84785035 

07/18 13:26
嗯嗯 目前是 后續(xù)會(huì)加業(yè)務(wù)

樸老師 

07/18 13:29
一、收到勞務(wù)款 / 預(yù)收款
收到客戶預(yù)付的勞務(wù)款時(shí):
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
提供勞務(wù)后結(jié)算收款時(shí):
借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
二、確認(rèn)勞務(wù)成本
勞務(wù)公司成本主要為人工成本(支付給工人的工資、社保等)。
計(jì)提工人工資時(shí):
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資
貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保(單位部分)
支付工資及社保時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資
借:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保(單位部分)
貸:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣個(gè)人部分)
貸:其他應(yīng)付款 —— 社保(個(gè)人部分,代繳時(shí)沖銷)
三、發(fā)生其他費(fèi)用
支付辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等:
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
支付勞務(wù)分包款(若將部分勞務(wù)分包給其他單位):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
四、月末結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)收入:
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用:
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
貸:管理費(fèi)用等
五、繳納稅費(fèi)
繳納增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
繳納企業(yè)所得稅(季度預(yù)繳):
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
