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找宋生老師 老師 回答問題

84785035| 提問時(shí)間:07/18 10:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么問題呢?
07/18 10:54
84785035
07/18 13:24
我需要一套建筑業(yè)勞務(wù)公司的會(huì)計(jì)分錄
樸老師
07/18 13:25
只是單純的提供建筑勞務(wù)?清包工嗎
84785035
07/18 13:26
嗯嗯 目前是 后續(xù)會(huì)加業(yè)務(wù)
樸老師
07/18 13:29
一、收到勞務(wù)款 / 預(yù)收款 收到客戶預(yù)付的勞務(wù)款時(shí): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 提供勞務(wù)后結(jié)算收款時(shí): 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 二、確認(rèn)勞務(wù)成本 勞務(wù)公司成本主要為人工成本(支付給工人的工資、社保等)。 計(jì)提工人工資時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保(單位部分) 支付工資及社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保(單位部分) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣個(gè)人部分) 貸:其他應(yīng)付款 —— 社保(個(gè)人部分,代繳時(shí)沖銷) 三、發(fā)生其他費(fèi)用 支付辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 支付勞務(wù)分包款(若將部分勞務(wù)分包給其他單位): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 四、月末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用等 五、繳納稅費(fèi) 繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 繳納企業(yè)所得稅(季度預(yù)繳): 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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