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  • 問題已解決

    工資表之前按照9971申報(bào)的個(gè)稅,個(gè)稅交了149.13;后面又更正成了9421,個(gè)稅交了應(yīng)該是132.63,我發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么做?計(jì)提是按照9421元,個(gè)稅的差額怎么處理?如果讓員工去匯算清繳的時(shí)候退稅。

    84784986| 提問時(shí)間:07/18 11:11
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    宋生老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
    你更正申報(bào)了,導(dǎo)致多交的。應(yīng)該公司申請稅務(wù)局退回。
    07/18 11:12
    84784986
    07/18 11:13
    財(cái)務(wù)經(jīng)理說讓員工匯算清繳的時(shí)候退去,但是我不知道應(yīng)該怎么做賬
    宋生老師
    07/18 11:18
    你好,如果說你讓他們?nèi)ネ?,你們這里交了的就等于白給他們了。
    宋生老師
    07/18 11:18
    你進(jìn)入到營業(yè)外支出
    84784986
    07/18 11:20
    確實(shí)是多扣了人家的個(gè)稅,需要員工自己去退,直接把這部分個(gè)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬,這樣可以吧。
    宋生老師
    07/18 11:23
    你好,操作是可以的。
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